Здесь вы можете найти информацию по комтенциям и понять уровень зарплат, где используется данное знание и где и как можно выучиться данной компетенции и не только самостоятельно. В том числе для начинающих "с нуля" и бесплатно.
Средняя зарплата в 2025 году
От 89 712 до 95 731 рублей
Близкие компетенции и навыки
Работодателям вместе с Внутренний аудит обычно требуется еще и данные навыки:
Аудиторские проверки 32.86 % зарплата больше на 7.27%Внутренний контроль 34.27 % зарплата меньше на 16.57%Аудит 26.29 % зарплата больше на 10.51%Контроль качества 20.19 % зарплата меньше на 21.58%Управление качеством 20.19 % зарплата меньше на 3.61%Управление рисками 19.25 % зарплата больше на 57.41%ISO 9001:2008 15.49 % зарплата больше на 24.17%Английский язык 16.43 % зарплата меньше на 5.74%MS PowerPoint 7.98 % зарплата меньше на 18.17%Финансовая отчетность 7.51 % зарплата больше на 7.96%Сертификация 7.98 % зарплата меньше на 13.53%
Требуемый опыт
От 3 до 6 лет
47.42 %От 1 до 3 лет
18.31 %Более 6 лет
7.98 %Опыт не требуется
3.76 %Занятость
Полная занятость на полный день
72.77 %Полная занятость, гибкий график
0.94 %Проектная работа/разовое задание, полный день
1.41 %Полная занятость посменно (сменный график)
0.94 %Возможна подработка: сменами по 4-6 часов
0.47 %Частичная занятость на полный день
0.94 %Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП
0.94 % В каких областях и профессиях используется
Аудит в сфере финансов и бухгалтерского учета 28.64 %Аудит, Внутренний контроль в сфере Инвестиций и банковских продуктов 10.8 %Контроль качества 6.57 %ACCA 4.23 %Финансовый анализ 2.35 %Производство в сфере медицины и фармацевтики 2.82 %Сертификация в сфере производства 2.82 %Сертификация в сфере Медицины и Фармацевтики 3.29 %Метролог 2.35 %Пищевая промышленность 2.82 %
Варианты должностных обязанностей и требований в вакансиях
- Участие в разработке годового плана аудиторских проверок
- организация и участие в проведении внутренних аудитов
- внедрение системы менеджмента качества в испытательной и поверочной лаборатории
- обеспечение постоянного функционирования системы менеджмента качества лабораторий
- разработка и актуализация внутренних нормативных документов
- участие в разработке бизнес-процессов
- мониторинг внешней нормативно-правовой документации
- контроль соблюдения персоналом лабораторий установленных требований системы менеджмента качества
- Аудит бухгалтерской и налоговой отчетности компаний группы
- План-факторный анализ
- Анализ бизнес-процессов и финансово-хозяйственной деятельности компании
- Модернизация системы управленческого учета
- Сбор и анализ данных бухгалтерского учета
- Формирование БДР и БДДС
- Оформление аналитических отчетов и справок
- Сверка данных УУ, РСБУ и МСФО
- Анализ отчетов о движении денежных средств
- Ведение взаиморасчетов с контрагентами
- Контроль дебиторской задолженности
- Ревизии финансово-хозяйственной деятельности
- Проверки тематические
- Разработка и актуализация нормативно-методической базы по качеству, управление документацией (внешней и внутренней)
- Внедрение системы менеджмента качества в испытательной и поверочной лаборатории
- Обучение персонала
- Участие в разработке регламентирующих и методологических документов отдела внутреннего аудита
- Участие в обучении и развитии сотрудников отдела
- Участие в проведении проверок (в т.ч. выездных) с целью оказания содействия исполнительным органам Компании в повышении эффективности управления Бизнесами, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последова
- Мониторинг внешней нормативно-правовой документации
- Обеспечение постоянного функционирования системы менеджмента качества лабораторий
- Обеспечение разработки, актуализации и внедрения внутренних нормативных документов СМК
- Составление карты рисков, разработка мероприятий по уменьшению рисков
- Организация проведения анализа СМК со стороны руководства
- Сбор и систематизация данных о функционировании СМК и данных о качестве продукции
- Контроль деятельности по управлению несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями процессов, продукции, работ и услуг
- Подготовка отчетов по результатам аудитов, контроль исполнения корректирующих мероприятий по результатам аудитов
- Организация и проведение внутренних и сертификационных аудитов СМК
- Поддержание в рабочем состоянии процессов, требующих функционирования СМК
- контроль устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверочных мероприятий
- Разработка и актуализация внутренних нормативных документов
- Оценка процессов НРД на соответствие внутренним политикам и процедурам, тестирование контролей, оценка адекватности и достаточности контрольных процедур
- Выработка предложений и рекомендаций
- Заполнение рабочей документации и написание отчетов по результатам проверок
- Контроль за статусами выполнения рекомендаций внутреннего и внешнего аудита
- Участие в подготовке оперативной информации для представления руководству НРД
- Организация и участие в проведении внутренних аудитов
- Операционный контроль за договорной работой в соответствии с нормативными документами и положениями Компании, регулярная отчетность по нарушениям в сфере контрактования
- Контроль соблюдения персоналом лабораторий установленных требований системы менеджмента качества
- Проверка бизнес процессов (закупочная деятельность, договорная работа, материально-техническое обеспечение, ремонтная деятельность, инвестиционная деятельность и т.д.)
- Тематические аудиторские проверки на предмет соблюдения компаниями группы требованиям действующего законодательства
- Подготовка и регулярная актуализация матриц рисков и контрольных процедур по ключевым бизнес-процессам
- Участие в проектах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия недобросовестным действиям в Компании, в том числе направленных на обеспечение сохранности активов
- Участие во внутренних методологических проектах Департамента внутреннего аудита;
- Участие в проектах Банка в части представления рекомендаций по построению качественной системы внутреннего контроля;
- Проведение аудиторских проверок по всем направлениям деятельности Банка (в качестве члена команды/руководителя)
- Проведение комплексных ревизий объектов проверки, которые выражаются в документальной и физической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, в том числе достоверности и правильности их отражения в бухгалтерском/управленческом уч
- Участие в проектах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия недобросовестным действиям в Компании, в том числе направленных на обеспечение сохранности активов.
- Осуществление мониторинга исполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений/недостатков;
- Взаимодействие с Материнской Компанией Группы ISP на высоком профессиональном уровне.
- Формирование всего комплекса документов необходимых для инициации, проведения и закрытия контрольно-ревизионного проекта (техническое задание, программа проверки, письменный отчет по результатам проверки, проекты распорядительных документов, проект плана
- Осуществление мониторинга исполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений/недостатков
- Разрабатывать рекомендации в области повышения эффективности и экономичности управления системой внутреннего контроля бизнес-процессов и рисками
- Документально оформлять процесс и результаты аудиторской проверки, формировать итоговый отчет, содержащий выявленные несоответствия работы бизнес-процессов и риски
- Участие в проведении инвентаризаций активов и обязательств предприятий Компании;
- Проведение внутренних расследований чрезвычайных происшествий, недобросовестных действий работников и третьих лиц, включая халатность, мошенничество, коррупционные действия, прочие злоупотребления, которые наносят ущерб Компании. Осуществление в рамках та
- Формирование всего комплекта документов необходимых для инициации, проведения и закрытия аудиторского проекта (техническое задание, программа проверки, письменный отчет по результатам проверки, проекты распорядительных документов, проект плана корректирую
- Осуществлять разработку и тестирование алгоритмов функционирования бизнес-процессов Компании
- Качественное проведение структурированного последующего контроля по результатам аудиторских проверок;
- Аудит транспортно-экспедиционного документооборота
- Взаимодействие с внутренними подразделениями (ИТ, бизнес, маркетинг), внешними подрядчиками (скоринговые партнеры, коллекторские агентства).
- Разработка и сопровождение внедрения корпоративных стандартов по безопасности труда
- Самостоятельное проведение операционных аудитов бизнес-процессов, относящихся к складской, логистической или производственной деятельности
- Методическое и экспертное сопровождение процедур по повышению уровня культуры безопасности в активах, управляемых АО УК АР
- Проведение внутренних аудитов в области ОТ и ПБ
- Участие в расследовании происшествий в активах, управляемых АО УК АР
- Контроль за выполнением мероприятий по устранению причин допущенных несчастных случаев
- Определение и анализ потенциальных рисков при внедрении новых проектов или изменениях в существующих процессах
- Методическое сопровождение организации производственного контроля на опасных производственных объектах активов, управляемых АО УК АР
- Методическое сопровождение процедуры проведения инструктажей, проверки знаний требований охраны труда у работников
- Организация проведения специальной оценки условий труда
- Подготовка отчетов по аудитам, согласование, сопровождение при внедрении и мониторинг рекомендаций по улучшению текущих показателей
- Формирование программы внутренних аудитов КСМК Группы ТМК и документирование результатов ее выполнения
- Мониторинг и консолидация информации по квалификации внутренних аудиторов КСМК; поддержание реестра внутренних аудиторов
- Анализ данных о результативности СМК, характеристиках и тенденциях процессов Общества, затрат на обеспечение качества с использованием статистических методов
- Взаимодействие с подразделениями организации по вопросам СМК
- Подготовка отчётов и сбор информации по функционированию СМК для проведения анализа со стороны руководства
- Проведение консультационной и методологической работы с персоналом организации по вопросам СМК
- Разработка основополагающих документов системы стандартизации Общества
- Подготовка проектов распорядительных и нормативных документов по внедрению, поддержанию и улучшению СМК
- Формирование программы внутренних аудитов и проведение внутренних аудитов в подразделениях Общества
- Проведение внутреннего обучения по системе менеджмента качества в соответствии с программами обучения по СМК
- Взаимодействие с контрагентами Общества по вопросам СМК, подготовка к проведению внешних аудитов и сертификации СМК
- Организация и проведение внеплановых внутренних аудитов КСМК
- Разработка целей в области качества и мероприятий для реализации стратегии и политики в области качества Общества в части, касающейся функций Управления стандартизации, сертификации и метрологии
- Организация выполнения корректирующих и предупреждающих действий по результатам анализа несоответствий, выявленных в ходе аудитов, проверок, претензий внутренних и внешних потребителей, и рисков
- Анкетирование удовлетворённости потребителей и подготовка отчётов по результатам анкетирования
- Проведение работ по оценке деловой репутации
- Организация, планирование и проведение внутренних аудитов в Группе ТМК (более 30 площадок). Объем командировок 70-80%
- Подготовка отчетов для высшего руководства по результатам внутренних аудитов
- Оценка результативности выполнения запланированных мероприятий КСМК и выявление областей для улучшения
- Формирование предложений по улучшению/развитию КСМК
- Участие в разработке годового плана аудиторских проверок
- организация и участие в проведении внутренних аудитов
- внедрение системы менеджмента качества в испытательной и поверочной лаборатории
- обеспечение постоянного функционирования системы менеджмента качества лабораторий
- разработка и актуализация внутренних нормативных документов
- участие в разработке бизнес-процессов
- мониторинг внешней нормативно-правовой документации
- контроль соблюдения персоналом лабораторий установленных требований системы менеджмента качества
- Аудит бухгалтерской и налоговой отчетности компаний группы
- План-факторный анализ
- Анализ бизнес-процессов и финансово-хозяйственной деятельности компании
- Модернизация системы управленческого учета
- Сбор и анализ данных бухгалтерского учета
- Формирование БДР и БДДС
- Оформление аналитических отчетов и справок
- Сверка данных УУ, РСБУ и МСФО
- Анализ отчетов о движении денежных средств
- Ведение взаиморасчетов с контрагентами
- Контроль дебиторской задолженности
- Ревизии финансово-хозяйственной деятельности
- Проверки тематические
- Разработка и актуализация нормативно-методической базы по качеству, управление документацией (внешней и внутренней)
- Внедрение системы менеджмента качества в испытательной и поверочной лаборатории
- Обучение персонала
- Участие в разработке регламентирующих и методологических документов отдела внутреннего аудита
- Участие в обучении и развитии сотрудников отдела
- Участие в проведении проверок (в т.ч. выездных) с целью оказания содействия исполнительным органам Компании в повышении эффективности управления Бизнесами, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последова
- Мониторинг внешней нормативно-правовой документации
- Обеспечение постоянного функционирования системы менеджмента качества лабораторий
- Обеспечение разработки, актуализации и внедрения внутренних нормативных документов СМК
- Составление карты рисков, разработка мероприятий по уменьшению рисков
- Организация проведения анализа СМК со стороны руководства
- Сбор и систематизация данных о функционировании СМК и данных о качестве продукции
- Контроль деятельности по управлению несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями процессов, продукции, работ и услуг
- Подготовка отчетов по результатам аудитов, контроль исполнения корректирующих мероприятий по результатам аудитов
- Организация и проведение внутренних и сертификационных аудитов СМК
- Поддержание в рабочем состоянии процессов, требующих функционирования СМК
- контроль устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверочных мероприятий
- Разработка и актуализация внутренних нормативных документов
- Оценка процессов НРД на соответствие внутренним политикам и процедурам, тестирование контролей, оценка адекватности и достаточности контрольных процедур
- Выработка предложений и рекомендаций
- Заполнение рабочей документации и написание отчетов по результатам проверок
- Контроль за статусами выполнения рекомендаций внутреннего и внешнего аудита
- Участие в подготовке оперативной информации для представления руководству НРД
- Организация и участие в проведении внутренних аудитов
- Операционный контроль за договорной работой в соответствии с нормативными документами и положениями Компании, регулярная отчетность по нарушениям в сфере контрактования
- Контроль соблюдения персоналом лабораторий установленных требований системы менеджмента качества
- Проверка бизнес процессов (закупочная деятельность, договорная работа, материально-техническое обеспечение, ремонтная деятельность, инвестиционная деятельность и т.д.)
- Тематические аудиторские проверки на предмет соблюдения компаниями группы требованиям действующего законодательства
- Подготовка и регулярная актуализация матриц рисков и контрольных процедур по ключевым бизнес-процессам
- Участие в проектах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия недобросовестным действиям в Компании, в том числе направленных на обеспечение сохранности активов
- Участие во внутренних методологических проектах Департамента внутреннего аудита;
- Участие в проектах Банка в части представления рекомендаций по построению качественной системы внутреннего контроля;
- Проведение аудиторских проверок по всем направлениям деятельности Банка (в качестве члена команды/руководителя)
- Проведение комплексных ревизий объектов проверки, которые выражаются в документальной и физической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, в том числе достоверности и правильности их отражения в бухгалтерском/управленческом уч
- Участие в проектах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия недобросовестным действиям в Компании, в том числе направленных на обеспечение сохранности активов.
- Осуществление мониторинга исполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений/недостатков;
- Взаимодействие с Материнской Компанией Группы ISP на высоком профессиональном уровне.
- Формирование всего комплекса документов необходимых для инициации, проведения и закрытия контрольно-ревизионного проекта (техническое задание, программа проверки, письменный отчет по результатам проверки, проекты распорядительных документов, проект плана
- Осуществление мониторинга исполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений/недостатков
- Разрабатывать рекомендации в области повышения эффективности и экономичности управления системой внутреннего контроля бизнес-процессов и рисками
- Документально оформлять процесс и результаты аудиторской проверки, формировать итоговый отчет, содержащий выявленные несоответствия работы бизнес-процессов и риски
- Участие в проведении инвентаризаций активов и обязательств предприятий Компании;
- Проведение внутренних расследований чрезвычайных происшествий, недобросовестных действий работников и третьих лиц, включая халатность, мошенничество, коррупционные действия, прочие злоупотребления, которые наносят ущерб Компании. Осуществление в рамках та
- Формирование всего комплекта документов необходимых для инициации, проведения и закрытия аудиторского проекта (техническое задание, программа проверки, письменный отчет по результатам проверки, проекты распорядительных документов, проект плана корректирую
- Осуществлять разработку и тестирование алгоритмов функционирования бизнес-процессов Компании
- Качественное проведение структурированного последующего контроля по результатам аудиторских проверок;
- Аудит транспортно-экспедиционного документооборота
- Взаимодействие с внутренними подразделениями (ИТ, бизнес, маркетинг), внешними подрядчиками (скоринговые партнеры, коллекторские агентства).
- Разработка и сопровождение внедрения корпоративных стандартов по безопасности труда
- Самостоятельное проведение операционных аудитов бизнес-процессов, относящихся к складской, логистической или производственной деятельности
- Методическое и экспертное сопровождение процедур по повышению уровня культуры безопасности в активах, управляемых АО УК АР
- Проведение внутренних аудитов в области ОТ и ПБ
- Участие в расследовании происшествий в активах, управляемых АО УК АР
- Контроль за выполнением мероприятий по устранению причин допущенных несчастных случаев
- Определение и анализ потенциальных рисков при внедрении новых проектов или изменениях в существующих процессах
- Методическое сопровождение организации производственного контроля на опасных производственных объектах активов, управляемых АО УК АР
- Методическое сопровождение процедуры проведения инструктажей, проверки знаний требований охраны труда у работников
- Организация проведения специальной оценки условий труда
- Подготовка отчетов по аудитам, согласование, сопровождение при внедрении и мониторинг рекомендаций по улучшению текущих показателей
- Формирование программы внутренних аудитов КСМК Группы ТМК и документирование результатов ее выполнения
- Мониторинг и консолидация информации по квалификации внутренних аудиторов КСМК; поддержание реестра внутренних аудиторов
- Анализ данных о результативности СМК, характеристиках и тенденциях процессов Общества, затрат на обеспечение качества с использованием статистических методов
- Взаимодействие с подразделениями организации по вопросам СМК
- Подготовка отчётов и сбор информации по функционированию СМК для проведения анализа со стороны руководства
- Проведение консультационной и методологической работы с персоналом организации по вопросам СМК
- Разработка основополагающих документов системы стандартизации Общества
- Подготовка проектов распорядительных и нормативных документов по внедрению, поддержанию и улучшению СМК
- Формирование программы внутренних аудитов и проведение внутренних аудитов в подразделениях Общества
- Проведение внутреннего обучения по системе менеджмента качества в соответствии с программами обучения по СМК
- Взаимодействие с контрагентами Общества по вопросам СМК, подготовка к проведению внешних аудитов и сертификации СМК
- Организация и проведение внеплановых внутренних аудитов КСМК
- Разработка целей в области качества и мероприятий для реализации стратегии и политики в области качества Общества в части, касающейся функций Управления стандартизации, сертификации и метрологии
- Организация выполнения корректирующих и предупреждающих действий по результатам анализа несоответствий, выявленных в ходе аудитов, проверок, претензий внутренних и внешних потребителей, и рисков
- Анкетирование удовлетворённости потребителей и подготовка отчётов по результатам анкетирования
- Проведение работ по оценке деловой репутации
- Организация, планирование и проведение внутренних аудитов в Группе ТМК (более 30 площадок). Объем командировок 70-80%
- Подготовка отчетов для высшего руководства по результатам внутренних аудитов
- Оценка результативности выполнения запланированных мероприятий КСМК и выявление областей для улучшения
- Формирование предложений по улучшению/развитию КСМК
- Проведение выборочных ревизий, осуществление контроля за выполнением контрагентами своих обязательств, анализ дебиторской и кредиторской задолженности
- Осуществление проверок сохранности и эффективности использования активов
- Проверка финансовой и управленческой отчетности на достоверность, оценка своевременности её составления и представления
- Формирование запросов, сбор и анализ информации, документов в процессе проведения проверок
- Выполнение заданий по аудиту самостоятельно и в составе группы
- Организация и осуществление аудиторских и специальных разовых проверок финансово-хозяйственной деятельности группы компаний «М.Видео-Эльдорадо»:
- Осуществление экспертной оценки проектов контрактов, контроль своевременности и полноту отражения в учетных документах совершаемых сделок
- Подготовка сложных ответов на информационные письма, требования, возражения и исковые заявления по итогам налоговых проверок, налоговый арбитраж
- Проведение мониторинга расходования фондов по разным проектам, осуществление анализа доходов и расходов
- Организация контрольно-ревизионной деятельности компании, сбор информации, аналитика, проведение выборочных проверок, подготовка отчетов и предоставление рекомендаций.
- Разработка рекомендаций и плана действий по устранению выявленных отклонений
- Определять и анализировать возможные внешние и внутренние риски при разработке и внедрении новых проектов
- Методологическое сопровождением Обществ Агрохолдинга по вопросам бухгалтерского и налогового учета, внутрихолдинговых консультаций по сложным вопросам в области налогообложения и бухгалтерского учета
- Консультировать руководство по вопросам аудита
- Составлять отчеты о проделанной работе, аналитические и докладные записки, давать экспертные заключения
- Проведение плановых и внеплановых внутренних проверок для оценки эффективности процессов и контролей по всем видам деятельности НРД
- Идентификация и оценка рисков, присущих процессам НРД, информационным системам и связанным с ним процессам
- проведение аудиторских проверок процессов поддержки (финансы, административно-хозяйственная деятельность, управление персоналом, комплаенс и т.д.) дочерних компаний корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ (ВТБ Капитал, ВТБ Лизинг, ВТБ Факторинг и
- разработка и внедрение процедур текущего дистанционного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности дочерних компаний корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ
- экспертиза и согласование проектов нормативных актов, регламентирующих процессы поддержки дочерних компаний корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ
- составление карты рисков процессов поддержки дочерних компаний корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ, формирование предложений по годовому плану работы отдела
- участие в работе рабочих групп и коллегиальных органов дочерних компаний корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ (в качестве постоянно-приглашенного)
- Налоговый дью дилидженс в ходе сделок
- участие во внутренних проверках СВК
- Контроль качества бухгалтерской (налоговой) отчетности
- Формирование стратегии и тактики управления рисками ПАО "Т Плюс"
- выявление рисков и недостатков, связанных с организацией финансово-хозяйственной деятельности
- по итогам проведенных контрольных мероприятий или проверок формирование рекомендаций по устранению выявленных недостатков, мониторинг их выполнения
- участие в аудиторских проверках процессов поддержки (финансы, административно-хозяйственная деятельность, управление персоналом, комплаенс и т.д.) дочерних компаний корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ (ВТБ Капитал, ВТБ Лизинг, ВТБ Факторинг и
- поддержка проверочных мероприятий в части выгрузки и обработки массивов данных
- разработка и внедрение системы триггеров направления Автолизинг
- экспертиза и согласование проектов нормативных актов, регламентирующих процессы поддержки дочерних компаний корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ, а также по направлению Автолизинг
- Сопровождение внешнего аудита. Составление консолидированной отчетности по группе по РСБУ.Руководство отделом внутреннего аудитаТребования:
- Разработка и формирование библиотеки внутренних нормативных документов, включающих в себя четкие методы управления рисками, в том числе: методики оценки и анализа риска; приемы и методы контроля риска; приемы и методы снижения риска
- Проверки бухгалтерского и налогового учета компаний холдинга на предмет соблюдения требований законодательства и внутренних принципов работы, принятых в холдинге
- Разработка и утверждение политики управления рисками
- Координация процесса оценки рисков, формирование регистров рисков
- взаимодействие с внешним аудитором по предоставлению документов при проведении аудиторских проверок
- взаимодействие с главными бухгалтерами
- проверка предоставленной информации от главных бухгалтеров
- Участие в подготовке плана внутренних аудитов компании.
- написание выводов и рекомендаций по результатам их проведения
- обеспечение внедрения программы гарантий и повышения качества внутреннего аудита в деятельности отдела
- Руководство аудитами.
- проведение проверочных мероприятий (планирование, проведение, согласование результатов, мониторинг устранения недостатков)
- Участие в оценке коммерческих, маркетинговых и иных финансово-хозяйственных проектов, а также анализ и согласование текущих договоров, с целью соблюдения налогового законодательства и снижения налоговых рисков, и при возможности, налоговой нагрузки
- Оценка не только прошлых фактов и существующих в данный момент положений, но и ориентировании Клиентов на те будущие события, которые способны повлиять на хозяйственную деятельность и конечный результат
- Контроль деятельности Компании на предмет соответствия требованиям законодательства и внутренних положений Компании
- Проверка соответствия внутренних документов Компании законодательству РФ, нормативным правовым актам
- Описание результатов проверок, в т.ч. описание нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки и выработка рекомендаций по снижению рисков и повышению результативности
- Проведение проверок структурных подразделений Компании и направлений деятельности Компании
- Контроль по оптимизации бизнес-процессов и устранению выявленных нарушений
- Составление на основе проделанной работы выводов, формирование отчета о проделанной работе, с пояснением сути недостатков и возможных причин возникновения
- Аудит бизнес-процессов и документации компании, выявление нарушений и рисков, подготовка предложений по их устранению
- Контроль ведения учета компании на систематической основе
- Разработка и внедрение единых методологических принципов учета: разработка/ежегодная доработка учетных политик для целей бухгалтерского и налогового учета, разработка учетных принципов, оптимизация бизнес-процессов
- Организация и проведение внутренних проверок (аудит, ревизии) на предмет соблюдения требований законодательства РФ и локальных нормативных актов Общества о налогах и сборах, о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности при совершении хозяйственных
- Курирование налоговых проверок, участие в спорах, арбитражах (написание разногласий, исковых заявлений, предоставление интересов в суде)
- Организация и проведение семинаров, совещаний с целью повышения уровня квалификации специалистов бухгалтерского учета
- Оценка уровня бухгалтерского учета, квалификации учетных кадров, качество обработки информации (первичная документация), правильность и законность совершения бухгалтерских записей
- Консультационное сопровождение по вопросам бухгалтерского и налогового учета сотрудников компании
- Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет, преимущественно в страховых компаниях
- Отличное знание бухгалтерского и налогового учета, 1С 8.2
- Знание Налогового Кодекса и Гражданского Кодекса, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность юридических и физических лиц
- Знание стандартов внутреннего аудита
- Опыт подготовки аудиторских отчетов, опыт прохождения камеральных, налоговых, выездных проверок (как преимущество)
- Знание отраслевых стандартов бухгалтерского учета и МСФО
- Оказание помощи Клиентам путем рекомендаций по устранению недостатков, особенно тех нарушений, которые непосредственно повлияли на финансовые результаты, сказались на достоверности показателей отчетности
- Разработка рекомендаций с целью предупреждения просчетов и ошибок, которые могут повлечь штрафные и другие санкции, снизить прибыль и отрицательно повлиять на репутацию предприятия, учреждения, организации
- Подготовка задания на аудит, программы тестирования контролей, выполнение тестов контролей, подготовка отчета по аудиту и рекомендаций.
- Разработка мероприятий по совершенствованию СВК
- Контроль выполнения мероприятий менеджмента по устранению недостатков.
- Участие в совершенствование методологии внутреннего аудита.
- аудит организаций по направлениям деятельности: оптовая и розничная торговля, строительство (коммерческая недвижимость), производство; подготовка рабочей документации в соответствии с МСА, сопровождение процедур ВКК, устранение замечаний от СРО
- аудит отдельных бизнес-процессов компании
- проверка налоговой и бухгалтерской отчетности (большая часть времени)
- плановая документальная проверка организаций
- выработка рекомендаций по устранению выявленных ошибок и системных рисков
Какие предложения по обучению? Онлайн уроки.
Если у вас есть предложения по обучению по данной тематике, то можете написать или позвонить нам.
Семинары и тренинги
Если у вас есть предложения по семинарам или тренингам по данной теме, то можете связаться с нами.
Тренеры и преподаватели
Если у вас есть информация о преподавателей по данной тематике, то напишите нам.
Фриланс
kwork
fl
freelance
Вакансии
avito
hh.ru
superjob
Самые распространенные форматы обучения
Корпоративное обучение персонала одной компании, Вебинары онлайн, Тренинги, как формат обучения, Онлайн-обучение, Консалтинг для бизнеса, Бизнес-сессии, Коучинг и развитие личности, Учеба для тренеров и супервизия, Индивидуальная программа, Выездные тренинги и семинары, видеокурсы